О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 458 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» на 2014 - 2026 годы»

№ 224
Дата подписания: 29 апреля 2021
Дата опубликования: 29 апреля 2021

1

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 29 » апреля 2021 г.  № 224

г. Кемерово

 

О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 458 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» на 2014 - 2026 годы»

 

Правительство Кемеровской области – Кузбасса п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в государственную программу Кемеровской области - Кузбасса «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» на 2014 - 2026 годы (далее - Государственная программа), утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 458 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2013 № 656, от 20.02.2014 № 72, от 25.03.2014 № 124, от 27.05.2014 № 209, от 12.08.2014 № 324, от 03.09.2014 № 342, от 30.09.2014 № 394, от 10.11.2014 № 455, от 17.12.2014 № 511, от 21.04.2015 № 107, от 19.06.2015 № 189, от 11.08.2015 № 259, от 09.10.2015 № 337, от 11.12.2015 № 406, от 30.12.2015 № 455, от 18.03.2016 № 76, от 02.06.2016 № 212, от 12.07.2016 № 283, от 19.10.2016 № 418, от 30.11.2016 № 480, от 10.01.2017 № 2, от 01.02.2017 № 36, от 16.02.2017 № 71, от 13.03.2017 № 107, от 31.03.2017 № 141, от 22.05.2017 № 224, от 26.07.2017 № 393, от 15.11.2017 № 596, от 25.12.2017 № 655, от 30.01.2018 № 25, от 23.03.2018 № 109, от 15.06.2018 № 239, от 10.07.2018 № 273, от 07.09.2018 № 368, от 26.12.2018 № 627, от 17.04.2019 № 250, постановлений Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.07.2019 № 466, от 31.10.2019 № 637, от 06.12.2019 № 701, от 20.12.2019 № 727, от 25.02.2020 № 86, от 12.05.2020 № 273, от 29.06.2020 № 370, от 26.10.2020 № 637, от 23.12.2020 № 782, от 30.03.2021 № 142), следующие изменения:

1.1. В паспорте Государственной программы позицию «Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники

финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации

Общий планируемый объем финансирования Государственной программы –

171 943 463,8 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2014 год - 8 323 349,8 тыс. рублей;

2015 год - 8 701 126,9 тыс. рублей;

2016 год - 8 309 962,7 тыс. рублей;

2017 год - 10 396 430,6 тыс. рублей;

2018 год - 12 616 011,8 тыс. рублей;

2019 год - 18 390 795,8 тыс. рублей;

2020 год - 18 277 685,7 тыс. рублей;

2021 год - 26 903 452,1 тыс. рублей;

2022 год - 26 190 999,6 тыс. рублей;

2023 год - 28 023 912,9 тыс. рублей;

2024 год - 5 809 735,9 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета –

146 108 874,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 6 031 706,1 тыс. рублей;

2015 год - 6 294 823,7 тыс. рублей;

2016 год - 7 713 032,5 тыс. рублей;

2017 год - 7 613 477,8 тыс. рублей;

2018 год - 9 459 263,0 тыс. рублей;

2019 год - 13 880 040,4 тыс. рублей;

2020 год - 14 113 649,5 тыс. рублей;

2021 год - 24 173 236,9 тыс. рублей;

2022 год - 24 924 003,5 тыс. рублей;

2023 год - 26 920 048,6 тыс. рублей;

2024 год - 4 985 592,5 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:

средства федерального бюджета -

18 037 461,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 828 930,9 тыс. рублей;

2015 год - 2 274 441,3 тыс. рублей;

2016 год - 457 049,6 тыс. рублей;

2017 год - 1 918 768,6 тыс. рублей;

2018 год - 2 460 000,0 тыс. рублей;

2019 год - 3 844 796,9 тыс. рублей;

2020 год - 3 371 692,4 тыс. рублей;

2021 год - 1 954 569,4 тыс. рублей;

2022 год - 513 080,8 тыс. рублей;

2023 год - 344 255,4 тыс. рублей;

2024 год - 69 875,7 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов –

6 062 155,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 412 379,4 тыс. рублей;

2015 год - 66 290,6 тыс. рублей;

2016 год - 67 292,6 тыс. рублей;

2017 год - 653 614,2 тыс. рублей;

2018 год - 695 748,8 тыс. рублей;

2019 год - 661 558,5 тыс. рублей;

2020 год - 764 722,8 тыс. рублей;

2021 год - 727 500,8 тыс. рублей;

2022 год - 689 114,3 тыс. рублей;

2023 год - 668 167,9 тыс. рублей;

2024 год - 655 765,7 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

средства юридических и физических лиц –

1 382 598,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 907 170,3 тыс. рублей;

2015 год - 45 119,4 тыс. рублей;

2016 год - 32 029,0 тыс. рублей;

2017 год - 62 370,0 тыс. рублей;

2018 год - 1 000,0 тыс. рублей;

2019 год - 4 400,0 тыс. рублей;

2020 год - 27 621,0 тыс. рублей;

2021 год - 48 145,0 тыс. рублей;

2022 год - 64 801,0 тыс. рублей;

2023 год - 91 441,0 тыс. рублей;

2024 год - 98 502,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 352 374,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 143 163,1 тыс. рублей;

2015 год - 20 451,9 тыс. рублей;

2016 год - 40 559,0 тыс. рублей;

2017 год - 148 200,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей

                                               ».

1.2. В подразделе «II этап – 2019–2024 годы» раздела 3 Государственной программы:

1.2.1. Пункт 1.12 изложить в следующей редакции:

«

1.12. Мероприятие «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)»

Субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Кемеровской области - Кузбасса по компенсации (возмещению) выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов), установленных в соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса от 03.07.2020 № 69-ОЗ «О льготных ценах (тарифах) на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячее, холодное водоснабжение, водоотведение, твердое топливо, сжиженный газ на территории Кемеровской области – Кузбасса»

Доля муниципальных образований, получающих субвенции из областного бюджета на осуществление

отдельных государственных полномочий Кемеровской

области – Кузбасса по возмещению выпадающих доходов, процентов

Рассчитывается как отношение органов местного самоуправления городских, муниципальных округов и муниципальных районов в Кемеровской области Кузбасса, получающих субвенции из областного бюджета на осуществление

отдельных государственных полномочий по возмещению выпадающих доходов, к общему количеству органов местного самоуправления городских, муниципальных округов и муниципальных районов в Кемеровской области - Кузбасса * 100

».

1.2.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

«

2.5. Мероприятие «Разработка схемы и программы развития электроэнергетики Кемеровской области - Кузбасса»

Разработка схемы и программы развития электроэнергетики Кемеровской области -Кузбасса

Количество разработанных схем и программ развития электроэнергетики Кемеровской области – Кузбасса для реализации технических мероприятий, единиц

Количество разработанных схем и программ развития электроэнергетики Кемеровской области –Кузбасса для реализации технических мероприятий

».

1.2.3. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:

«

4.4. Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования»

Выполнение работ по проектированию и строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, на которых будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, км

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием определяется как факт по итогам года

Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием,

а также до сельских населенных пунктов,

не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, км

Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения определяется как факт по итогам года

».

1.2.4. Пункты 4.7, 4.8 изложить в следующей редакции:

«

4.7. Региональный проект «Дорожная сеть»

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и муниципального значения

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, где базовое значение за 2017 год составляет 35,2%, процентов

Дтэс = Птэс * 100 / Поб, где:

Дтэс - доля автомобильных дорог регионального значения соответствующих нормативным требованиям,

процентов;

Птэс - протяженность автомобильных дорог регионального значения, соответствующих транспортно-эксплуатационному состоянию;

Поб - общая протяженность автомобильных дорог регионального значения, которая на 31.12.2017 составляет 5512,358 км

Мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Протяженность автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, где базовое значение

за 2017 год составляет 1939,627 км, км

Доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, где базовое значение за 2017 год составляет 45,16%, процентов

Дга = ([Sсоот1 + Sсоот2 + Sсоотn] / [Sобщ1 + Sобщ2 + Sобщn]) * 100%, где:

Дга - доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, процентов;

Sобщ - общая протяженность дорожной сети городской агломерации, км, которая на 31.12.2017 составляет 1143,8 км;

Sсоот - общая протяженность дорожной сети крупнейшей городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км;

n - количество включенных в региональный проект городских агломераций в Кемеровской области, ед.

Протяженность дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, где базовое значение

за 2017 год составляет 516,58 км, км

Общая протяженность дорожной сети городских агломераций, где базовое значение

за 2017 год составляет 1143,8 км, км

Доля дорожной сети Кемеровской городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии, где базовое значение за 2017 год составляет 43%, процентов

Протяженность дорожной сети Кемеровской агломерации, находящейся в нормативном состоянии, где базовое значение

за 2017 год составляет 244,58 км, км

Общая протяженность дорожной сети Кемеровской агломерации,

где базовое значение

за 2017 год составляет 568,8 км, км

Доля дорожной сети Новокузнецкой городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии, где базовое значение

за 2017 год составляет 47,3%, процентов

Протяженность дорожной сети Новокузнецкой агломерации, находящейся в нормативном состоянии, где базовое значение

за 2017 год составляет 272 км, км

Общая протяженность дорожной сети Новокузнецкой агломерации, где базовое значение

за 2017 год составляет

575 км, км

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, где базовое значение за 2017 год составляет 100%, процентов

N = Кмдтп / Кмдтпбаз * 100, где:

 

N - количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, процентов;

Кмдтп - количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети Кемеровской области на год расчета показателя, шт.;

Кмдтпбаз - количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети Кемеровской области на 2017 год, шт.

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, где базовое значение за 2017 год составляет 42 шт., шт.

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, где базовое значение за 2017 год составляет 0,6%,  процентов

Дрпер = (Прпер / Пс) * 100, где:

 

Дрпер - доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки;

Прпер - протяженность дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, на год расчета показателя, км;

Пс - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения, км

4.8. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

Применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, использование контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, процент в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, где базовое значение за 2017 год составляет 0%,  процентов

N = V / Vобщ * 100, где:

V - количество контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения;

Vобщ - общее количество новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, процент в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, где базовое значение за 2017 год составляет 0%,  процентов

N = V / Vобщ * 100%, где:

 

V - количество контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ;

Vобщ - общее количество новых контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

Количество стационарных камер фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения нарастающим итогом на отчетный год, где базовое значение

за 2017 год составляет 110 шт.,  шт.

Оф = Кн + Кб, где:

Оф - общее количество стационарных камер фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения;

Кн - количество установленных камер в отчетном году;

Кб - количество камер, установленных с нарастающим итогом прошлого года относительно базисного

Количество стационарных камер фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения нарастающим итогом на отчетный год, где базовое значение за 2017 год составляет 100%,  процентов

Кск = Кпер * 100 / Коб, где:

Кск - количество стационарных камер фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения нарастающим итогом на отчетный год;

Кпер - общее количество камер фотофиксации в отчетном году с нарастающим итогом с    2017 года;

Коб - количество камер в базовом значении

Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (нарастающим итогом), шт.

Оф = Кн + Кб, где:

Оф - общее количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше

300 тысяч человек;

Кн - количество внедренных интеллектуальных транспортных систем в отчетном году;

Кб - количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, установленных с нарастающим итогом прошлого года относительно базисного

Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (нарастающим итогом), где базовое значение за 2017 год составляет 0 шт., шт.

Оф = Кн + Кб, где:

Оф - общее количество автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения;

Кн - количество установленных пунктов в отчетном году;

Кб - количество пунктов, установленных с нарастающим итогом прошлого года относительно базисного

».

1.2.5. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«

5. Подпрограмма «Реализация государственной политики»

 

Создание организационных условий для реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса

Доля расходов на реализацию государственной политики от общих расходов Государственной программы, процентов

Рассчитывается как отношение суммы по подпрограмме «Реализация государственной политики» к итоговой сумме Государственной
программы * 100

5.1. Мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти Кемеровской

области - Кузбасса»

Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, бюджетных и автономных учреждений отраслевой компетенции

 

 

Наличие нормативно-правовых актов, направленных на

реализацию государственной политики в сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, да - 1/нет - 0

 

5.2. Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

5.2.1. Мероприятие «Обеспечение деятельности

ГКУ «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса»

Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в части автомобильных дорог)

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, процентов

На основании государственной статистической отчетности, форма N 1-ДГ

5.2.2. Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» (в части автомобильных дорог)

5.2.3. Мероприятие «Обеспечение деятельности

ГКУ «Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса»

 

Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в части оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса)

Уровень финансового обеспечения деятельности подведомственных учреждений в части оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса, процентов

Определяется как отношение фактического финансового обеспечения деятельности подведомственных учреждений к плановому объему бюджетных ассигнований x 100

 

5.2.4. Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений»

(в части оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса)

5.2.5. Мероприятие «Обеспечение деятельности ГБУ «Центр развития жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса»

Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на выполнение государственных заданий

 

Уровень ежегодного достижения показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), процентов

 

Удп = Чдп / Чп x 100,

где:

Удп - уровень ежегодного достижения  показателей, характеризующих качество и объем работы (услуги) государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);

Чдп - число показателей, характеризующих качество и объем работы (услуги),  достигших или превысивших плановое значение государственного задания, установленного на оказание государственных услуг (выполнение работ);

Чпх - число показателей, характеризующих качество и объем работы (услуги) государственного задания

5.2.6. Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» (в части развития жилищно-коммунального и дорожного комплекса)

».

1.3. Подраздел «II этап – 2019–2024 годы» раздела 4 Государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.4. В подразделе «II этап – 2019–2024 годы» раздела 5 Государственной программы:

1.4.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

 

 

 

«

1.1

Мероприятие «Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения»

 

 

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением

процентов

73,0

74,0

-

-

74,2

-

-

-

Уровень износа объектов теплоснабжения

процентов

-

54

-

-

53,5

-

-

-

».

1.4.2. Пункты 1.3, 1.4 изложить в следующей редакции:

«

1.3

Мероприятие «Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения»

 

 

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного централизованными системами водоотведением

процентов

79,7

79,8

-

-

80,0

80,0

-

-

Уровень износа объектов централизованных систем водоснабжения

процентов

-

45,2

-

-

44,8

44,8

-

-

Уровень износа объектов централизованных систем водоотведения

процентов

-

53,3

-

-

53,0

53,0

-

-

1.4

Мероприятие «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа

процентов

72,3

-

-

-

-

-

-

-

Количество муниципальных образований, которым оказана поддержка на жилищно-коммунальные услуги

ед.

-

8

-

3

1

-

-

-

».

1.4.3. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

«

1.7

Мероприятие «Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения»

 

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением

процентов

88,3

88,4

-

-

-

88,5

-

-

».

1.4.4. Пункты 2.2 - 2.5 изложить в следующей редакции:

«

2.2

Мероприятие «Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффектив-ных технологий, материалов и оборудования»

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

процентов

20,0

19,5

-

-

-

-

-

-

2.3

Мероприятие «Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффектив-ных технологий, материалов и оборудования»

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

процентов

30,2

30,1

-

30,0

29,8

29,7

-

-

2.4

Мероприятие «Повышение энергетической эффективности систем электроснабжения коммунальной инфраструктуры»

Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии

процентов

-

5,0

-

-

-

-

-

-

2.5

Мероприятие «Разработка схемы и программы развития электро-энергетики Кемеровской области - Кузбасса»

Количество разработанных схем и программ развития электроэнергетики Кемеровской области - Кузбасса для реализации технических мероприятий

ед.

-

1

1

1

1

-

-

-

».

1.4.5. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:

«

1.8

Региональный проект

«Чистая вода»

Доля населения Кемеровской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения

 

 

 

процентов

98,3

98,3

98,4

98,5

98,6

99

-

-

Мероприятие «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения»

 

 

Доля городского населения Кемеровской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

процентов

94

94,9

99,2

99,3

99,5

99,9

-

-

».

1.4.6. Пункт 1.12 изложить в следующей редакции:

«

1.12

Мероприятие «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)»

Доля муниципальных образований, получающих субвенции из областного бюджета на осуществление

отдельных государственных полномочий Кемеровской

области – Кузбасса по возмещению выпадающих доходов

 

процентов

-

-

100

100

100

-

-

-

».

1.4.7. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:

«

4.4

Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования»

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих кругло-годичной связи с сетью автомо-бильных дорог общего пользова-ния, на которых будут восстановле-ны транспортно-эксплуатационные характеристики

км

121

104,9

10

10

15

-

-

-

Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

км

-

-

0,5

-

-

-

-

-

».

1.4.8. Пункты 4.7, 4.8 изложить в следующей редакции:

«

4.7

Региональный проект «Дорожная сеть»

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, где базовое значение за 2017 год составляет 35,2%

процентов

39,66

42,73

45,18

47,12

49,44

52,15

-

-

Мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Протяженность автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, где базовое значение за 2017 год составляет 1939,627 км

км

2186,36

2355,208

2490,57

2597,47

2725,50

2874,54

-

-

Доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, где базовое значение за

2017 год составляет 45,16%

процентов

68,3

75,02

77,56

80,07

82,69

85

-

-

Протяженность дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, где базовое значение за 2017 год составляет

516,58 км

км

781,84

858,04

887,24

915,88

945,76

972,85

-

-

Общая протяженность дорожной сети городских агломераций, где базовое значение за 2017 год составляет 1143,8 км

км

1144,49

1145,81

1146,41

1146,41

1146,61

1146,61

-

-

Доля дорожной сети Кемеровской городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии, где базовое значение за 2017 год составляет 43%

процентов

63,9

75,01

78

80

83

85

-

-

Протяженность дорожной сети Кемеровской агломерации, находящейся в нормативном состоянии, где базовое значение за 2017 год составляет 244,58 км

км

363,82

426,7

444,2

455,59

472,68

484,07

-

-

Общая протяженность дорожной сети Кемеровской агломерации, где базовое значение за 2017 год составляет 568,8 км

км

569,49

570,81

571,41

571,61

571,61

571,61

-

-

Доля дорожной сети Новокузнецкой городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии, где базовое значение за 2017 год составляет 47,3%

процентов

72,7

75,02

77

80

82,2

85

-

-

Протяженность дорожной сети Новокузнецкой агломерации, находящейся в нормативном состоянии, где базовое значение за 2017 год составляет 272 км

км

418,02

431,34

443,04

460,29

473,08

488,78

-

-

Общая протяженность дорожной сети Новокузнецкой агломерации, где базовое значение за 2017 год составляет 575 км

км

575

575

575

575

575

575

-

-

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, где базовое значение за 2017 год составляет 100%

процентов

88

82

76

70

60

50

-

-

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, где базовое значение за 2017 год составляет 42 шт.

шт.

37

35

32

29

25

21

-

-

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, где базовое значение за 2017 год

составляет 0,6%

процентов

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

-

-

4.8

Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, процент в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, где базовое значение за 2017 год составляет 0%

процентов

14,3

20

40

53

66

80

-

-

 

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», предусматриваю-щих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматриваю-щего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, процент в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, где базовое значение за 2017 год составляет 0%, процентов

процентов

14,3

20

35

50

60

70

-

-

 

 

Количество стационарных камер фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципаль-ного, местного значения нарастающим итогом на отчетный год, где базовое значение за 2017 год составляет 110 шт.

шт.

169

249

217

222

227

232

-

-

Количество стационарных камер фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципаль-ного, местного значения нарастающим итогом на отчетный год, где базовое значение за 2017 год составляет 100%

процентов

154

226

197

202

206

211

-

-

Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматриваю-щих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (нарастающим итогом)

шт.

-

-

-

-

2

2

-

-

Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципаль-ного значения (нарастающим итогом), где базовое значение за 2017 год составляет 0 шт.

шт.

5

10

14

18

21

24

-

-

».

1.4.9. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«

5

Подпрограмма «Реализация государственной политики»

Доля расходов на реализацию государственной политики от общих расходов Государственной программы

процентов

4,1

3,3

2,4

2,3

 

2,2

 

-

 

-

 

-

 

5.1

Мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти Кемеровской

области - Кузбасса»

Наличие нормативно-правовых актов, направленных на

реализацию государственной политики в сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса

да - 1,

нет - 0 

-

-

1

1

1

-

-

-

5.2

Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

5.2.1

Мероприятие «Обеспечение деятельности

ГКУ «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса»

 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

процентов

-

-

55,2

53,3

50,9

-

-

-

5.2.2

Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений»

(в части автомобильных дорог)

5.2.3

Мероприятие «Обеспечение деятельности

ГКУ «Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса»

 

Уровень финансового обеспечения деятельности подведомственных учреждений в части оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса

процентов

-

-

не менее 90

не менее 90

не менее 90

-

-

-

5.2.4

Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений»

(в части оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса)

5.2.5

Мероприятие «Обеспечение деятельности

ГБУ «Центр развития жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса»

Уровень ежегодного достижения показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

процентов

-

-

не менее 90

не менее 90

не менее 90

-

-

-

5.2.6

Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений»

(в части развития жилищно-коммунального и дорожного комплекса)

».

1.5. В разделе 8 Государственной программы:

1.5.1. Абзац второй дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:

«ж) осуществление определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) муниципальными заказчиками в соответствии с Порядком взаимодействия Департамента контрактной системы Кузбасса и заказчиков в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения нужд Кемеровской области - Кузбасса, утвержденным постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 26.03.2020 № 177 «О Департаменте контрактной системы Кузбасса».».

1.5.2. После абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:

«В рамках реализации национальных проектов предоставление и распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета (в том числе за счет средств федерального бюджета) местным бюджетам осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством.

Предоставление и распределение межбюджетных трансфертов за счет средств федерального бюджета местным бюджетам осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством.

Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальному образованию осуществляется на основании соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта, заключенного между Министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса и муниципальным образованием (далее – соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной исполнительным органом государственной власти Кемеровской области – Кузбасса отраслевой компетенции, обеспечивающим разработку и реализацию единой финансовой политики на территории Кемеровской области – Кузбасса.

Содержание соглашения должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством.».

1.6. Разделы 9 - 13 исключить.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положения пункта 1.5.2, распространяющегося на правоотношения, возникшие с 01.07.2020.

 

 

    Первый заместитель председателя

 Правительства Кемеровской области –

Кузбасса – министр финансов Кузбасса                                          И.Ю. Малахов        

 


 


1

 

Приложение

к постановлению Правительства

Кемеровской области – Кузбасса

                                                                                                                                                                      от 29 апреля 2021 г. № 224

 

II этап – 2019 - 2024 годы

 

 

№ п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия/регионального проекта/ведомственного проекта, мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год*

2025

год*

2026

год*

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса»

на 2014 – 2026 годы

Всего

18 390 795,8

18 277 685,7

26 903 452,1

26 190 999,6

28 023 912,9

5 809 735,9

-

-

областной бюджет

13 880 040,4

14 113 649,5

24 173 236,9

24 924 003,5

26 920 048,6

4 985 592,5

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

3 844 796,9

3 371 692,4

1 954 569,4

513 080,8

344 255,4

69 875,7

-

-

местный бюджет

661 558,5

764 722,8

727 500,8

689 114,3

668 167,9

655 765,7

-

-

средства юридических и физических лиц

4 400,0

27 621,0

48 145,0

64 801,0

91 441,0

98 502,0

-

-

1

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

Всего

1 450 376,0

1 598 209,7

11 912 859,2

11 741 671,9

11 514 198,6

197 766,7

-

-

областной бюджет

1 333 479,3

927 795,0

11 446 328,8

11 349 838,0

11 287 699,2

26 411,1

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

12 412,7

565 825,0

354 569,4

273 080,8

104 255,4

69 875,7

-

-

местный бюджет

100 084,0

76 968,7

63 816,0

53 952,1

30 803,0

2 977,9

-

-

средства юридических и физических лиц

4 400,0

27 621,0

48 145,0

64 801,0

91 441,0

98 502,0

-

-

1.1

Мероприятие «Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения»

Всего

138 213,2

-

-

-

9 600,0

-

-

-

областной бюджет

131 266,8

-

-

-

9 312,0

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

6 946,4

-

-

-

288,0

-

-

-

1.1.1

Капитальный ремонт РУ-0,4 кВ КТП 42-1, КТП 42-2 котельной

пгт Зеленогорский, Крапивинский муниципальный район

Всего

10 967,5

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

10 419,1

-

-

-

-

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

548,4

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2

Капитальный ремонт тепловых сетей д. Марьевка, Яйский муниципальный район

Всего

9 360,0

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

8 892,0

-

-

-

-

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

468,0

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Капитальный ремонт насосной группы котельной д. Марьевка, Яйский муниципальный район

Всего

1 190,0

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

1 130,5

-

-

-

-

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

59,5

-

-

-

-

-

-

-

1.1.4

Капитальный ремонт

ПСВ-200-7-15 на газовой котельной № 8, Топкинский муниципальный район

Всего

4 583,0

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

4 353,8

-

-

-

-

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

229,2

-

-

-

-

-

-

-

1.1.5

Капитальный ремонт станции управления насосными агрегатами 15кВт в котельной № 8, Топкинский муниципальный район

Всего

416,1

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

396,3

-

-

-

-

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

19,8

-

-

-

-

-

-

-

1.1.6

Ремонт сетей теплоснабжения ул. Ленина, г. Гурьевск, Гурьевский муниципальный район

Всего

21 000,0

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

19 950,0

-

-

-

-

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

1 050,0

-

-

-

-

-

-

-

1.1.7

Капитальный ремонт котельной № 6, в том числе приобретение котельного оборудования и расходных материалов, Тисульский муниципальный район

Всего

3 104,7

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

2 949,5

-

-

-

-

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

155,2

 

 

 

 

 

 

 

1.1.8

Ремонт теплогенерирующего и теплосетевого оборудования, приобретение котельного оборудования и комплектующих материалов, Осинниковский городской округ

Всего

7 150,0

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

6 500,0

-

-

-

-

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

650,0

-

-

-

-

-

-

-

1.1.9

Ремонт теплогенерирующего и теплосетевого оборудования, приобретение и монтаж котельного оборудования и комплектующих изделий, Тяжинский муниципальный район

Всего

19 578,9

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

18 600,0

-

-

-

-

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

978,9

-

-

-

-

-

-

-

1.1.10

Замена дымовых труб

д. Новороманово, д. Белянино, Юргинский муниципальный район

Всего

1 995,0

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

1 900,0

-

-

-

-

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

95,0

-

-

-

-

-

-

-

1.1.11

Ремонт теплогенерирующего и теплосетевого оборудования, горячего и холодного водоснабжения, приобретение котельного оборудования и комплектующих изделий в населенных пунктах, Беловский муниципальный район

Всего

15 842,4

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

15 088,0

-

-

-

-

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

754,4

-

-

-

-

-

-

-

1.1.12

Ремонт тепловых сетей и котельного оборудования с приобретением материалов и оборудования, Яшкинский муниципальный район

Всего

37 273,1

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

35 498,2

-

-

-

-

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

1 774,9

-

-

-

-

-

-

-

1.1.13

Ремонт здания котельной № 1

пгт Яшкино с приобретением материалов и оборудования, Яшкинский муниципальный район

Всего

1 191,6

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

1 132,0

-

-

-

-

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

59,6

-

-

-

-

-

-

-

1.1.14

Капитальный ремонт котельной

№ 1 пгт Тисуль, включая приобретение транспортера шлакозолоудаления, прибора учета и расходных материалов, Тисульский муниципальный район

Всего

1 544,7

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

1 467,5

-

-

-

-

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

77,2

-

-

-

-

-

-

-

1.1.15

Ремонт тепловых сетей в населенных пунктах района, Чебулинский муниципальный район

Всего

3 016,3

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

2 990,0

-

-

-

-

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

26,3

-

-

-

-

-

-

-

1.1.16

Замена дымовых труб, Юргинский муниципальный округ

Всего

-

-

-

-

3 200,0

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

3 104,0

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

-

-

-

-

96,0

-

-

-

1.1.17

Капитальный ремонт систем теплоснабжения, Юргинский муниципальный округ

Всего

-

-

-

-

6 400,0

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

6 208,0

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

-

-

-

-

192,0

-

-

-

1.2

Мероприятие «Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения»

Всего

905 117,8

567 649,9

777 172,5

515 690,0

266 621,4

-

-

-

областной бюджет

833 435,6

525 810,3

442 062,2

303 390,2

256 217,2

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

-

-

278 360,0

170 350,0

-

-

-

-

местный бюджет

71 682,2

41 839,6

56 750,3

41 949,8

10 404,2

-

-

-

1.2.1

Строительство водопровода от автодороги в районе шахты

им. Дзержинского до

ул. Кустарная, д. 22а, Прокопьевский городской округ

Всего

38 990,1

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

35 500,0

-

-

-

-

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

3 490,1

-

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Строительство насосно-фильтровальной станции в

п. Плотниково, Промышленновский муниципальный округ

Всего

-

-

-

-

20 944,3

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

20 316,0

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

-

-

-

-

628,3

-

-

-

1.2.3

Строительство 3-й очереди центрального водопровода пристанционной части города с проколом через железную дорогу, Юргинский городской округ

Всего

-

18 395,6

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

16 556,0

-

 

-

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

-

1 839,6

-

-

-

-

-

-

1.2.4

Строительство внутриквартальных водопроводных сетей в районе

ул. Энтузиастов,

г. Березовский, Березовский городской округ

Всего

-

3 057,5

8 064,5

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

2 751,7

7 500,0

-

-

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

-

305,8

564,5

-

-

-

-

-

1.2.5

Реконструкция здания насосной станции первого подъема водозабора на р. Яя с размещением станции очистки питьевой воды в г. Тайге, Тайгинский городской округ

Всего

103 948,3

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

98 750,9

-

-

-

-

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

5 197,4

-

-

-

-

-

-

-

1.2.6

Строительство водопровода (резервного) от ул. Строителей, д.6 до РЧВ школы № 4

пос. Барзас, г. Березовский Кемеровской области, Березовский городской округ

Всего

31 763,8

16 070,8

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

27 429,5

14 463,7

-

-

-

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

4 334,3

1 607,1

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Реконструкция  водонасосной станции на р.Тельбес

пгт Мундыбаш, Таштагольский муниципальный район

Всего

23 614,2

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

22 433,5

-

-

-

-

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

1 180,7

-

-

-

-

-

-

-

1.2.8

Водоснабжение

пгт Крапивинский Кемеровской области от водозабора

пгт Зеленогорский

Всего

34 258,9

63 559,7

221 216,5

227 164,9

51 546,4

-

-

-

областной бюджет

32 546,0

60 381,7

14 580,0

50 000,0

50 000,0

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

200 000,0

170 350,0

 

 

 

 

местный бюджет

1 712,9

3 178,0

6 636,5

6 814,9

1 546,4

-

-

-

1.2.9

Строительство сетей водоснабжения Куйбышевского района по улицам: Технической, Арбатской, Даурской, Спасской, Гончарова, Новокузнецкий городской округ

Всего

65 000,0

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

58 500,0

-

-

-

-

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

6 500,0

-

-

-

-

-

-

-

1.2.10

Строительство наружных сетей канализации в

пгт Промышленная

Всего

90 332,3

57 204,9

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

85 815,7

54 344,7

-

-

-

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

4 516,6

2 860,2

-

-

-

-

-

-

1.2.11

Устройство внеквартальных сетей водоснабжения для подключения микрорайона «Новостройка»,
пгт Промышленная, Промышленновский муниципальный округ

Всего

-

-

22 378,4

-

-

-

-

-

областной бюджет

 

 

1 282,0

 

 

 

 

 

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

20 425,0

 

 

 

 

 

местный бюджет

 

 

671,4

 

 

 

 

 

1.2.12

Строительство наружных сетей водопровода в п. Плотниково Промышленновского муниципального округа

Всего

-

-

63 477,3

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

3 638,0

-

-

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

57 935,0

 

 

 

 

 

местный бюджет

-

-

1 904,3

-

-

-

-

-

1.2.13

Реконструкция отводящего самотечного канализационного коллектора от канализационных очистных сооружений
п. Постоянный до р. Кондома, Калтанский городской округ

Всего

-

-

-

4 444,4

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

4 000,0

-

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

-

-

-

444,4

-

-

-

-

1.2.14

Строительство систем водоснабжения и водоотведения

3-го микрорайона Восточного жилого района, Анжеро-Судженский городской округ

Всего

-

25 000,0

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

22 500,0

-

-

-

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

-

2 500,0

-

-

-

-

-

-

1.2.15

Строительство централизованной сети водоснабжения ТУ Абагур Центрального района

г. Новокузнецка, Новокузнецкий городской округ

Всего

-

-

-

118 766,9

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

106 890,2

-

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

-

-

-

11 876,7

-

-

-

-

1.2.16

Строительство канализационной сети по

ул. Пионерской г.Топки, Топкинский муниципальный район

Всего

2 949,7

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

2 802,2

-

-

-

-

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

147,5

-

-

-

-

-

-

-

1.2.17

Строительство главного коллектора по
ул. 3-й Заречной от
ул. Терешковой до КНС 2/6, город Кемерово

Всего

207 248,0

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

186 523,0

-

-

-

-

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

20 725,0

-

-

-

-

-

-

-

1.2.18

Строительство дублирующего участка канализационного коллектора №15 Д 1000 мм,

L-970 м, город Кемерово

Всего

80 539,6

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

72 485,6

-

-

-

-

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

8 054,0

-

-

-

-

-

-

-

1.2.19

Строительство магистрального коллектора от ул. Терешковой вдоль пр. Притомского до проектируемой площадки очистных сооружений и очистных сооружений ливневой канализации в моноблочном исполнении с выпуском очищенных вод в реку Большая Камышная,

город Кемерово

Всего

-

-

397 942,2

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

358 142,2

-

-

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

-

-

39 800,0

-

-

-

-

-

1.2.20

Установка водоочистных станций на 133 водозаборных скважинах,

2-я очередь, Кемеровский муниципальный округ

Всего

-

-

35 788,2

90 000,0

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

30 420,0

76 500,0

-

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

-

-

5 368,2

13 500,0

-

-

-

-

1.2.21

Строительство сетей и сооружений водоотведения микрорайонов Восточного планировочного района, город Кемерово

Всего

-

100 000,0

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

90 000,0

-

-

-

-

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

-

10 000,0

-

-

-

-

-

-

1.2.22

Строительство водопроводной сети от гидроузла № 2 до водопроводной камеры на территории сельского рынка, Ленинск-Кузнецкий городской округ

Всего

90 000,0

26 000,0

-

-

-

-

-

<